Наша компания произведет подключение и обеспечит сдачу отчетности во все налоговые органы и фонды через системы электронного документооборота между налогоплательщиками и налоговыми органами с использованием средств криптографической защиты информации.
Перед отправкой отчетности в налоговые органы проводится проверка правильности ее заполнения. Разноска поступивших в налоговую инспекцию данных на лицевые счета производится в автоматическом режиме.
Стоит напомнить, что действующим законодательством предусматриваются санкции за нарушение порядка составления отчетности и несоблюдение установленных сроков ее предоставления.
Мы гарантируем правильное заполнение отчетности и соблюдение сроков подачи в соответствующий государственный орган.
Индивидуальные предприниматели (ИП) применяющий УСН (без сотрудников) в ИФНС обязаны передать:
Индивидуальные предприниматели (ИП) по общей системе налогообложения (без сотрудников) в ИФНС:
Обязательный внутренний аудит бухгалтерии клиентов
Работа бухгалтеров проходит обязательный контроль со стороны сертифицированных аудиторов и налоговиков с большим стажем. Итог –высокое качество учетных и отчетных данных, низкие налоговые риски за счет привлечения высококвалифицированных специалистов. Гарантия своевременной сдачи отчетности.
Отчётность проходит двойную проверку перед отправкой
В нашей компании несколько ступеней проверки отчетности перед отправкой в налоговую. Каждая компания проходит внутренний аудит. Поэтому мы на 100% уверены в результате.
Консультирование и проверка отчетов Заказчика
Возможно сотрудничество, когда мы только проверяем отчёты и отправляем через систему электронной отчетности, а составление документов производится бухгалтером заказчика.
В состав бухгалтерских услуг входит работа бухгалтера по ведению бухучета, кадровика по ведению кадрового учёта, налоговика по ведению налогового учета и аудитора. Персональный бухгалтер. Неограниченные консультации. Материальная ответственность.
В ряде случаев организации не требуется полное бухгалтерское сопровождение сторонней компанией при наличие в штате организации бухгалтера, но есть вопросы на которые штатный бухгалтер не всегда может ответить.
Специализация – бухгалтерское и налоговое сопровождение, постановка кадрового и управленческого учета.
Специализация – бухгалтерское и налоговое сопровождение, постановка кадрового и управленческого учета.
Два высших образования. Специализация – бухгалтерское и налоговое сопровождение, постановка кадрового и управленческого учета.
Имеет аттестат аудитора. Специализация – консультационное сопровождение, аудит.
По ОБЩИМ ПРАВИЛАМ страховые взносы, начисляемые на оплату труда сотрудников, что при УСН что при ОСНО одинаковые. Ставки ПФР 22%, ФСС 2,9%, ФФОМС 5,1%. Для определенных видов деятельности ИП и организации, применяющие УСН, имеют право применять пониженные тарифы (перечень можно посмотреть п. 8 ч. 1 ст. 58 ФЗ № 212-ФЗ) Ставки пониженных тарифов: 20 % в ПФР, в ФСС и ФФОМС 0%
Математически все давно подсчитано: если после вычета из дохода всех принимаемых расходов остается 56% дохода – однозначно надо останавливаться на режиме 6%.
Добрый день.Со штрафами будет только 1 и 2 квартал 2016г, 3 квартал Вы успеваете сдать без штрафа. Можем помочь, сдать, обращайтесь. Приблизительно, за каждый отчет штраф 1000 руб
Вы ещё успеваете встать на УСН - тогда у Вас будет 1 отчет в год по УСН. Встать нужно в течении месяца с даты регистрации. А по ОСНО -Вам нужно ежеквартально сдавать НДС и потом ещё по окончании года 3-НДФЛ. Кроме того, если вдруг Вам придут деньги на расчетный счет, которые не соответствуют вашей деятельности по ЕНВД - Вам придется платить налоги по ОСНО, а это 18% НДС и 13%НДФЛ, а по УСН заплатите гараздо меньше, напр 6%, если встанете на УСН с Доходов